2023-04-28

公告本公司取得會計師2022年度內部控制制度專案審查報告

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/04/28
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:本公司依據「財團法人中華民國證券櫃檯買
賣中心第一上櫃公司管理作業要點」第8條第2項規定辦理,
委託會計師執行內部控制制度專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/04/28
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無